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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000087/2025 | | | 0000120/2025 | Referente a Consignação do BANESTES, retida em folha de pagamento do mês de março de 2025. | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S/A | 28.127.603/0001-78 | | | R$ 1.681,32 | | |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000090/2025 | 0000058/2025 | 0000100/2025 | 0000118/2025 | Liquidação da Despesa com pagamento de (01) uma diária sem pernoite a Dirceu Porto de Mattos, para participação na Assembleia Geral Ordinária da ACIP, que será realizado no dia 03 de Abril de 2025, em Vitória/ES. | DIRCEU PORTO DE MATTOS | ***.719.027-** | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | 0000091/2025 | 0000059/2025 | 0000101/2025 | 0000119/2025 | Empenho da despesa com Suprimento de Fundos | ALISSA MAGNAGO DE OLIVEIRA | ***.836.987-** | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 02/04/2025 | 0000091/2025 | 0000059/2025 | 0000101/2025 | 0000119/2025 | Empenho da despesa com Suprimento de Fundos | ALISSA MAGNAGO DE OLIVEIRA | ***.836.987-** | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 02/04/2025 | 0000090/2025 | 0000058/2025 | 0000100/2025 | 0000118/2025 | Liquidação da Despesa com pagamento de (01) uma diária sem pernoite a Dirceu Porto de Mattos, para participação na Assembleia Geral Ordinária da ACIP, que será realizado no dia 03 de Abril de 2025, em Vitória/ES. | DIRCEU PORTO DE MATTOS | ***.719.027-** | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/03/2025 | 0000164/2024 | 0000001/2025 | 0000097/2025 | 0000116/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | MEGA SISTEMAS & TECNOLOGIA | 46.442.524/0001-33 | R$ 10.400,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/03/2025 | 0000164/2024 | 0000001/2025 | 0000097/2025 | 0000116/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | MEGA SISTEMAS & TECNOLOGIA | 46.442.524/0001-33 | R$ 10.400,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/03/2025 | 0000082/2025 | | | 0000117/2025 | Referente a Consignação da Farmácia, retida em folha de pagamento, do mês de março de 2025. | SOUZA E PERES LTDA. - ME | 20.516.950/0001-80 | | | R$ 44,87 | | |
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Detalhes
| 26/03/2025 | 0000082/2025 | | | 0000117/2025 | Referente a Consignação da Farmácia, retida em folha de pagamento, do mês de março de 2025. | SOUZA E PERES LTDA. - ME | 20.516.950/0001-80 | | | R$ 44,87 | | |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0000075/2025 | 0000055/2025 | 0000094/2025 | 0000113/2025 | Liquidação da Despesa com Pagamento de Salários, do mês de março de 2025. | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ANCHIETA | 02.399.408/0001-03 | R$ 38.882,56 | R$ 38.882,56 | R$ 29.654,15 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |